******有限公司關于采購審計服務機構對廣投建材及下屬代管公司業務開展內部審計工作的事項,現誠邀符合條件的供應商參與本次的市場調研工作,具體內容如下:
******有限公司關于采購經營事項專項審計服務的事項。
******有限公司隨著業務的不斷拓展和深入,為進一步規范公司運營管理,防范經營風險,保障公司資產安全和財務信息真實可靠,擬招采一家專業審計單位對廣投建材公司及下屬代管公司(自廣投建材成立以來)承接的業務辦理情況開展專項審計工作,并出具審計報告及管理建議書。
三、服務范圍
對廣投建材自成立之日起至2025年6月30日期間的經營管理活動(含下屬代管公司)進行專項審計,重點審計內容包括但不限于:
1.連砂石處置業務:處置流程合規性、定價機制合理性、數量管控準確性、收入確認及時性與完整性、成本歸集與分攤準確性、相關合同執行情況等。
2.成品砂石銷售業務:銷售定價政策執行情況、銷售收入真實性及完整性、應收賬款管理、存貨管理(如有)、成本核算準確性等。
3.建材貿易業務:供應商選擇與評價機制、采購合同管理、銷售渠道與客戶管理、貿易業務盈利模式及風險控制(特別是價格波動風險、信用風險)、收入成本匹配性、往來款項管理等。
4.臨時用地辦理及復墾業務:用地申請、審批流程合規性、費用支付(租金、補償等)的真實性及合規性、復墾方案執行情況、復墾工程成本核算與資金支付、復墾驗收及保證金管理等。
5.建筑垃圾處置業務:處置資質合規性、收費定價依據與標準執行情況、收入確認、處置成本構成與控制、環保合規性、相關補貼或獎勵資金(如有)管理等。
6.財務收支整體情況:財務報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)的真實性、公允性;各項收入、成本、費用的確認、計量與記錄是否符合會計準則和公司制度;稅務申報與繳納合規性;大額資金收支的審批與流向。
7.內部控制體系:關鍵業務流程的內部控制設計是否健全、執行是否有效;授權審批制度執行情況;不相容職務分離情況;風險管理機制建立與運行情況等。
8.資產管理:固定資產、無形資產的購置、使用、處置及折舊/攤銷情況;存貨的盤存制度及執行情況。
9.關聯交易:與其他關聯方之間交易的合規性、公允性及信息披露情況(如有)等。
10.重大經濟合同:主要業務合同的簽訂、履行、變更及終止情況,合同條款的合規性與風險點等。
四、供應商要求
******事務所執業許可證。
五、報價要求
1.審計服務報價應為固定包干價,包括但不限于審計、編制、評審、會務費、監測費、人工費、材料費、交通費、差旅費、稅費、利潤、保險等費用等為完成本項目約定服務的所有費用,以及后續服務費。
******事務所執業證書復印件并加蓋公章。
六、市場調研報價函的遞交方式與時間:
1、市場調研報價函遞交截止時間:2025年7月7日下午17:30;
2、遞交方式:現場遞交紙質文件或郵寄方式。
七、聯系方式:
******有限公司
地 址:德陽市廣漢市中山大道南三段36號4F
郵 編:618300
聯系人:楊先生
聯系電話:******
注:
1、自愿參與調研的供應商需根據上述事項信息自行填報報價函(詳見附件),報價應遵循市場價格,請勿高估冒算;
2、此次調研工作僅作為市場情況了解,不作為該事項服務采購的最終定價。
附件:******有限公司關于采購經營事項專項審計服務事項的報價函
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年7月3日